Orden de Compra. Nº899-298-SE25 "COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-298-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Calle Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 524590
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ITG LTDA
Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA
R.U.T. 76.493.820-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ITG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211606
Equipos multimedia10Unidad no definidaLIMPIADOR PANTALLA  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
43211606
Equipos multimedia10Unidad no definidaPAÑO MICROFIBRA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
43211606
Equipos multimedia20UnidadMEMORIA RAM  $ 78.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.000 $ 1.562.000
43211606
Equipos multimedia5UnidadMONITOR 27   $ 192.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.500 $ 960.500
43211606
Equipos multimedia5UnidadVELCRO 20MX2CM  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
43211606
Equipos multimedia10Unidad no definidaPASTA TERMICA  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
Total Neto $ 2.761.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.590
TOTAL OC $ 3.285.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.