1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-22081-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ INSUMO ROPERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-97- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1641-97-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
Comuna |
*
|
Impuesto |
2119545 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VESTCLIN |
Razón Social |
VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A.
|
R.U.T. |
76.449.260-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VESTCLIN |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132105
| Sábanas de hospital | 500 | Unidad | SABANA CAMA 1 PLAZA CREA POLIESTER BLANCO 2.60
X 1.60 M O EQUIVALENTE | SABANA CAMA 1 PLAZA CREA POLIESTER BLANCO 2.60 X 1.60 M O EQUIVALENTE, 200 HILOS SEGUN MUESTRA ENVIADA , 2 SABANAS UNA FUNDA CON LOGOTIPO |
$ 12.659,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.329.500
|
$ 6.329.500
|
42132102
| Cubre camillas | 1000 | Unidad | SABANAS Nº5 CREA CRUDA | SABANAS Nº5 CREA CRUDA, SEGUN MUESTRA ENVIADA CON LOGOTIPO |
$ 4.826,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.826.000
|
$ 4.826.000
|
|
Total Neto
|
$ 11.155.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 2.119.545
|
$ 13.275.045
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.