Orden de Compra. Nº3113-141-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-141-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 195399,61
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181506
Urinarios1UnidadMATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN INDICADA EN ANEXO SOLICITUD DE COTIZACIÓN , PROVEEDORES DEBERÁN COMPLETAR ANEXOS A, B, Y E, ADEMÁS ANEXO D CON LISTADO VALORIZADO DE MATERIAL COTIZADO.  $ 1.028.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.419 $ 1.028.419
Total Neto $ 1.028.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.400
TOTAL OC $ 1.223.819


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto