Orden de Compra. Nº2366-884-SE23 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA DISAM M.826"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-884-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA DISAM M.826
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLCIITA CANCELACIÓN POR ERROR EN MONTO DE MENSUALIDAD REEMPLAZA OC N°2366-531-SE24
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Galvarino Riveros Nº 1019
Razón Social SERVICIOS EDUCACIONALES PAMELA ANTONIA VALLEJOS BA
R.U.T. 76.302.769-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Galvarino Riveros Nº 1019
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaSERVICIO DE SALA CUNA, MATRICULA POR CUPO $300.000.- VALOR UNITARIO.- SERVICIO DE SALA CUNA, MENSUALIDAD POR CUPO $450.000.- VALOR UNITARIO.-SERVICIO DE SALA CUNA, MATRICULA POR CUPO $300.000.- VALOR UNITARIO.- SERVICIO DE SALA CUNA, MENSUALIDAD POR CUPO $450.000.- VALOR UNITARIO.- $ 20.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760.000 $ 20.760.000
Total Neto $ 20.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.760.000

Justificación de exención de impuesto