1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
709129-4-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 709129-8-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FR Magallanes |
Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
|
R.U.T. |
61.935.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
|
R.U.T. |
61.935.400-1 |
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 1228 |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
33060 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 1228 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
|
Proveedor |
PORTAVIDA |
Razón Social |
PORTAVIDA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.315.364-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PORTAVIDA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de coffee break, para el día miércoles 16 de abril de 2025, para atención de 30 personas, según especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 174.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 174.000
|
$ 174.000
|
|
Total Neto
|
$ 174.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 33.060
|
$ 207.060
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.