Orden de Compra. Nº2440-1896-AG24 "80798 MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1818-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-1896-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 80798 MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1818-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 22207,39
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadMATERIALES DE LIBRERÍA, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 80798 CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO.  $ 116.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.881 $ 116.881
Total Neto $ 116.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.207
TOTAL OC $ 139.088


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.787.181-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.114.018-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.