Orden de Compra. Nº564162-1608-AG24 "79136 - SERVICIO DE COFFE - 564162-1322-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-1608-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 79136 - SERVICIO DE COFFE - 564162-1322-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79136 del sistema PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 183703,02
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde la Belén
Razón Social MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan
R.U.T. 19.457.159-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde la Belén
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de 6 Coffe break para variados días en el mes de octubre y noviembre. DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTODESPACHO: Región de Atacama ¿ Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen. CONTACTO: Maritza Silva/ maritza.silva@usach.cl / 227182084 - +56 9 8551 4852 $ 966.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.858 $ 966.858
Total Neto $ 966.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.703
TOTAL OC $ 1.150.561


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.482.777-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.