1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
564162-1608-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
79136 - SERVICIO DE COFFE - 564162-1322-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
183703,02 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Donde la Belén |
Razón Social |
MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan
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R.U.T. |
19.457.159-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Donde la Belén |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de 6 Coffe break para variados días en el mes de octubre y noviembre. DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO | DESPACHO: Región de Atacama ¿ Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
CONTACTO: Maritza Silva/ maritza.silva@usach.cl / 227182084 - +56 9 8551 4852 |
$ 966.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 966.858
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$ 966.858
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Total Neto
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$ 966.858
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.703
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$ 1.150.561
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.