Orden de Compra. Nº3952-120-AG25 "POLERAS Y BOTELLAS ESTAMPADAS-JARDIN GIRASOL 3952-110-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-120-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y BOTELLAS ESTAMPADAS-JARDIN GIRASOL 3952-110-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 92720
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora y Confecciones Isidora
Razón Social LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA
R.U.T. 15.531.968-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora y Confecciones Isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas61UnidadPOLERA DEPORTIVA INFANTIL ESTAMPADA (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.900 $ 237.900
24122002
Botellas de plástico61UnidadBOTELLA METALICA ESTAMPADA (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.100 $ 250.100
Total Neto $ 488.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.720
TOTAL OC $ 580.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.