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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3799-634-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO PROGRAMA 4 a 7 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se cancela orden de compra, por no existir cumplimiento por parte del proveedor en los plazos que el mismo se impuso, se trato de tomar contacto, solicito logos se enviaron, pero no hay respuesta de ellos, siendo fondos que deben rendirse se procede a eliminar la orden, para iniciar un nuevo proceso.- |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
54644 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UNIFORMES |
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Razón Social |
UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX SPA
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R.U.T. |
77.856.915-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIFORMES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 287.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 287.600
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$ 287.600
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Total Neto
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$ 287.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.644
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$ 342.244
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.