Orden de Compra. Nº662900-832-AG24 "PEDIDO 7674-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-577-COT24 - D-439"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-832-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7674-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-577-COT24 - D-439
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7674 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 48163,1
Dirección de Envío de la Factura El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
TítuloDescripción
LOS COLEGIO COMIENZAN LAS VACACIONES DE INVIERNO EL LUNES 24 DE JUNIO - INGRESAN EL LUNES 8 DE JULIO - PARA QUE COORDINEN LA ENTREGA DESPUES DE ESA FEHA 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft1GlobalPEDIDO 7674 - D-439 COLEGIO GASPAR CABRALES - DETALLE DE ARTICULOS EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 253.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.490 $ 253.490
Total Neto $ 253.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.163
TOTAL OC $ 301.653