Orden de Compra. Nº2658-992-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1039-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-992-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1039-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ancud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 32597,35
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM S.A.
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROCOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1UnidadPERFIL ANGULO 4 X 4MM.  $ 16.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.552 $ 16.552
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCOS CORTE METAL 4"  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
31162403
Goznes4UnidadBISAGRAS ALCAYATAS 5"  $ 7.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480
86131502
Pintura1LitroPINTURA ANTICORROSIVO, COLOR PLOMO  $ 7.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.683 $ 7.683
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 3.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.458 $ 3.458
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadPLANCHA DE FIERRO ESTRIADA 4 MM.  $ 109.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.332 $ 109.332
Total Neto $ 171.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.597
TOTAL OC $ 204.162


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.554.876-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.901.475-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.614.864-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto