Orden de Compra. Nº1955-22-AG24 "PMG SERVICIO COFFEE BREAK COLOQUIO 7-11-24 generada por invitación a compra ágil: 1955-34-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1955-22-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PMG SERVICIO COFFEE BREAK COLOQUIO 7-11-24 generada por invitación a compra ágil: 1955-34-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
Razón Social CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
R.U.T. 18.211.761-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING PARA COLOQUIO: "LGBTIQANB+, Diversidad y Pueblos originarios" 07-11-2024SERVICIO DE CATERING PARA COLOQUIO: "LGBTIQANB+, Diversidad y Pueblos originarios" 07-11-2024 $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.135.138-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.629.771-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.197.092-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.692.984-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.884.438-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.910.816-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.