1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1171166-410-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SLEP/ LICEO FEDERICO VARELA/ RBD 379-4/ ORD N° 341/ SERVICIO LIMPIEZA DE CÁMARAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
colipi 484 local h-109 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
173280 |
Dirección de Envío de la Factura |
colipi 484 local h-109 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RYL construcciones |
Razón Social |
RAMÓN FRANCISCO LÓPEZ LOYOLA
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R.U.T. |
10.042.862-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RYL construcciones |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS , INSPECCION DESGRASADORAS | SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS , INSPECCION DESGRASADORAS |
$ 912.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 912.000
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$ 912.000
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Total Neto
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$ 912.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.280
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$ 1.085.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.