Orden de Compra. Nº1380-7839-AG24 "RESOL.EXENTA 9671 UTENSILIOS MAPUCHES compra ágil: 1380-3734-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-7839-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 9671 UTENSILIOS MAPUCHES compra ágil: 1380-3734-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15061
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 34922
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tormentas EIRL
Razón Social DISEÑO Y ARTE DANIELA CAMPOS HERMOSILLA E.I.R.L.
R.U.T. 76.897.238-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tormentas EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
Tazas para servicio de mesa10UnidadMATES DE CERAMICA. ADJUNTAR FOTOMATES DE CERAMICA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24112601
Jarros2UnidadMETAWES DE GREDA 20 CMS DE ALTO. ADJUNTAR FOTOMETAWES DE GREDA 20 CMS DE ALTO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52152004
Platos domésticos4UnidadPLATOS DE MADERA 38X20CMS APROX. ADJUNTAR FOTOSPLATOS DE MADERA 38X20CMS APROX $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
52151507
Bombillas o pajillas para beber10UnidadBOMBILLAS DE BAMBUBOMBILLAS DE BAMBU $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 183.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.922
TOTAL OC $ 218.722


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.333.281-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.897.238-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.897.238-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.897.238-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.