1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1082957-186-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TKT AEREO RAFAEL SABAT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1137689-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
|
R.U.T. |
62.000.680-7 |
Dirección de Facturación |
Teatinos N°180 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N°180 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ATN VIAJES |
Razón Social |
ATN VIAJES S.A.
|
R.U.T. |
89.347.400-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ATN VIAJES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90121502
| Agencias de viajes | 1 | Unidad | CODIGO DE RESERVACION 2NWAMI/N° ATN-88
/COMISION DE SERVICIOS
RAFAEL SABAT
RURA: SCL/KIX/SCL
FECHA IDA: 08MAY25
FECHA REGRESO: 15MAY25
N° NEGOCIO ATN 171607
| CODIGO DE RESERVACION 2NWAMI/N° ATN-88
/COMISION DE SERVICIOS
RAFAEL SABAT
RURA: SCL/KIX/SCL
FECHA IDA: 08MAY25
FECHA REGRESO: 15MAY25
N° NEGOCIO ATN 171607
|
$ 2.292.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.292.520
|
$ 2.292.520
|
|
Total Neto
|
$ 2.292.520
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 2.292.520
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.