1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1182705-41-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de aseo proyecto los lagos- 1182705-30-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
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R.U.T. |
65.199.131-5 |
Dirección de Facturación |
Lago portales #301, esquina ciro arredondo |
Comuna |
Aysén
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Impuesto |
636052,93 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lago portales #301, esquina ciro arredondo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Brillito EIRL |
Razón Social |
COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
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R.U.T. |
76.626.828-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Brillito EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | Unidad | Insumos de aseo se adjunta detalle | |
$ 3.347.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.347.647
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$ 3.347.647
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Total Neto
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$ 3.347.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 636.053
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$ 3.983.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.