1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1375754-9-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1375754-7-COT24 Adquisición de Laptop Dpto Infraestructura |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES
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R.U.T. |
61.981.260-3 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4, Piso 5 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
313260,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4, Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GIGABLACK |
Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
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R.U.T. |
77.229.656-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GIGABLACK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | Laptop para el área de infraestructura, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.- | |
$ 1.648.741,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.648.741
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$ 1.648.741
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Total Neto
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$ 1.648.741
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 313.261
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$ 1.962.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.