Orden de Compra. Nº4162-136-AG25 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDAD 10 DE ABRIL CESFAM LO MIRANDA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDAD 10 DE ABRIL CESFAM LO MIRANDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 8527,2
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARBRU COMUNICACIONES
Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.120.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARBRU COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50HojaHOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos2PaquetePAQUETE DE PALITOS DE HELADOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60101103
Globos terráqueos electrónicos100UnidadGLOBOS DE COLORES  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121112
Cartón piedra1PliegoPLIEGO DE CARTON PIEDRA  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadPEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
14121503
Cartulina2BlockBLOCK DE CARTULINA  $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
Total Neto $ 39.880
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 8.527
TOTAL OC $ 53.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.