|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1099402-80-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 1099402-5-L124 IMP. OIRS-GDP ENE-24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1099402-5-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
62.000.620-3 |
|
Dirección de Facturación |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
33123,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARNET WORKS |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.339.478-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARNET WORKS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212105
| Impresoras de láser | 4289 | Unidad no definida | CONTADOR ENERO 2025 | ARRIENDO DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICAS CONTADOR |
$ 15,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.335
|
$ 64.335
|
43212105
| Impresoras de láser | 2 | Unidad | ARRIENDO DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICAS | VALOR NETO MENSUAL |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.000
|
$ 110.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 174.335
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.124
|
|
$ 207.459
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.