Orden de Compra. Nº2771-79-AG25 "SOPI N°100 (ID 270412) ADQ. DE COLACIONES FRIAS SOLICITADO POR DIDECO PARA DEPTO. DE DEPORTES. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-88-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI N°100 (ID 270412) ADQ. DE COLACIONES FRIAS SOLICITADO POR DIDECO PARA DEPTO. DE DEPORTES. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-88-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema 5-107.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 81557,5
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DL
Razón Social COMERCIALIZADORA DL SPA
R.U.T. 77.663.153-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca250UnidadPLATANOSPLATANOS $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.250 $ 91.250
50202304
Jugos y néctar envasados250UnidadJUGOS EN CAJA DE 200cc. MARCA LIVEAN, EQUIVALENTE O SUPERIORJUGOS EN CAJA DE 200cc. MARCA LIVEAN $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos250UnidadSANDWICH EN PAN MOLDE DE JAMÓN CON QUESOSANDWICH EN PAN MOLDE DE JAMÓN CON QUESO $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
50221202
Cereales en barra250UnidadBARRA DE CEREAL MARCA CEREAL BAR, EQUIVALENTE O SUPERIOR.BARRA DE CEREAL MARCA CEREAL BAR $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 429.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.558
TOTAL OC $ 510.808


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.122.190-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.