Orden de Compra. Nº1725-111-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-31-LE24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA PROGRAMÁTICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 202"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-111-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-31-LE24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA PROGRAMÁTICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1725-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 233, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 822 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 332880
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BajoZeroProducciones
Razón Social XIMENA LORETO OSORIO SOTO
R.U.T. 12.873.312-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BajoZeroProducciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA PROGRAMÁTICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2024.EXperiencia y calidad de servicio. Valor NETO $ 1.752.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.000 $ 1.752.000
Total Neto $ 1.752.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.880
TOTAL OC $ 2.084.880