1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1687-53-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD-2942 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
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R.U.T. |
60.803.000-k |
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
29056,301 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad no definida | rollo térmico 80x80 | |
$ 1.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.340
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$ 35.348
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14111508
| Papel para fax | 30 | Unidad no definida | resmas papel tamaño carta | |
$ 3.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.570
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$ 117.580
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Total Neto
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$ 152.928
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.056
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$ 181.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.