Orden de Compra. Nº557974-525-SE24 "(7773) ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-525-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra (7773) ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7773 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación El Retiro 607, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 83235,2
Dirección de Envío de la Factura El Retiro 607, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2024
TítuloDescripción
CONTACTO KARLA RODRIGUEZ
GLADYS CORTES
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMAS, OPALINA, PAPEL ADHESIVO  $ 438.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.080 $ 438.080
Total Neto $ 438.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.235
TOTAL OC $ 521.315