Orden de Compra. Nº1057379-1444-AG25 "COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL HSAP79-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-1444-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL HSAP79-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 150081
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A:

NOTA:

DESPACHAR A ; CARLOS MONTENEGRO FLORES

FONO 342492740

AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GREEN POINT
Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
R.U.T. 77.956.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GREEN POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes9BidónDETERGENTE Y DESMANCHADOR LIQUIDO BIDÓN DE 20 LITROS. AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
12141901
Cloro Cl60BidónCLORO 10% BIDÓN DE 5 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
52141607
Suavizantes de ropa6BidónSUAVIZANTE INDUSTRIAL BIDON 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
52141607
Suavizantes de ropa6BidónHUMECTANTE INDUSTRIAL BIDON 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 789.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.081
TOTAL OC $ 939.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.