1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3695-183-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-8-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3695-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
DAEM, Arturo Prat 298 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
|
R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
Comuna |
Teno
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Impuesto |
7488166 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cable Santa Juana Limitada |
Razón Social |
SOC TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA
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R.U.T. |
77.967.380-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cable Santa Juana Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, FONDOS LEY SEP. | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, FONDOS LEY SEP. |
$ 39.411.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.411.400
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$ 39.411.400
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Total Neto
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$ 39.411.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.488.166
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$ 46.899.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.