1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224974-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
BEBESTIBLES E INSUMOS ARTISTAS FLC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
Razón Social |
CORP CULTURAL DE OSORNO
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R.U.T. |
65.137.070-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP CULTURAL DE OSORNO
|
R.U.T. |
65.137.070-1 |
Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta 556 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
199519 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta 556 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-02-2025 |
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Proveedor |
SURVEN |
Razón Social |
SURVEN SPA
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R.U.T. |
77.617.713-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SURVEN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 1 | Unidad no definida | BEBESTIBLES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | |
$ 1.050.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.100
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$ 1.050.100
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Total Neto
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$ 1.050.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.519
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$ 1.249.619
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.