1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2852-1142-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS- DIR. TRÁNSITO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
182400 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
Razón Social |
SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA
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R.U.T. |
77.246.270-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 15000 | Unidad | Formularios de permiso de circulación | |
$ 64,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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Total Neto
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$ 960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.400
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$ 1.142.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.