Orden de Compra. Nº3747-107-AG25 "MATERIALES PARA TERMINACION DE PESEBRERAS EN CAIEL. Orden de Compra codigo: 3747-107-AG25 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-109-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TERMINACION DE PESEBRERAS EN CAIEL. Orden de Compra codigo: 3747-107-AG25 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-109-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 140866
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónPINTURA ANTICORROSIVO, TERMINACION BRILLANTEPINTURA ANTICORROSIVO, TERMINACION BRILLANTE $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31161606
Cerrojos de puerta6UnidadALCAYATASALCAYATAS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
31161606
Cerrojos de puerta2UnidadCERROJO CARCELEROCERROJO CARCELERO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
30102210
Plancha de latón2UnidadPLANCHAS LATON DIAMANTADO 3MM 1 X 3 MT.PLANCHAS LATON DIAMANTADO 3MM 1 X 3 MT. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31163207
Chavetas de eje o de disco25UnidadDISCO DE CORTE DE 1,5 MMX 4,5 PULGADASDISCO DE CORTE DE 1,5 MMX 4,5 PULGADAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31163207
Chavetas de eje o de disco4UnidadDISCO DESBASTE DE 4,5 PULGADASDISCO DESBASTE DE 4,5 PULGADAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
30151602
Planchas de escurrimiento19UnidadPLANCHAS DE 3MTS. EN VPLANCHAS DE 3MTS. EN V $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.800 $ 155.800
31161609
Tornillo de fiador400UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTE HEXAGONAL PARA TECHO DE 1 PULGADA.TORNILLOS AUTOPERFORANTE HEXAGONAL PARA TECHO DE 1 PULGADA. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31191515
Malla abrasiva2UnidadMALLAS CONCRETERAS DE 100 X 100MALLAS CONCRETERAS DE 100 X 100 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30151505
Membranas para techos2UnidadMEMBRANA HIDROFUGAS DE 1.50 DE 30 MTS (ROLLO)MEMBRANA HIDROFUGAS DE 1.50 DE 30 MTS (ROLLO) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31161514
Tornillos de soldadura4kilogramoSOLDADURA 1/9 6011 MARCA ESAB.SOLDADURA 1/9 6011 MARCA ESAB. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31201603
Gomas3RolloROLLO GOMA ANTIDESLIZANTE 3MM 1 MTS X 2 MTS.ROLLO GOMA ANTIDESLIZANTE 3MM 1 MTS X 2 MTS. $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
30111601
Cemento6SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
Total Neto $ 741.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.866
TOTAL OC $ 882.266


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.697.910-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.