Orden de Compra. Nº1109692-74-AG25 "ADQ.DE COLACIONES PARA PROYECTO FNDR 8% Y HPV II Prov. de compra ágil: *1109692-51-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE COLACIONES PARA PROYECTO FNDR 8% Y HPV II Prov. de compra ágil: *1109692-51-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto FNDR 8% (PS3538) - HPV 2 del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 101752,6
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692)
Razón Social AGROPETCO SPA
R.U.T. 77.606.534-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles150UnidadJugo o agua saborizada 200 cc  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50192110
Nueces o frutos secos150UnidadMix frutos secos 80g aprox.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas150UnidadGalletón de avena 40 g aprox.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
50101634
Fruta fresca150UnidadManzana  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos7BolsaBolsa 380g de gomitas tipo frugelé o similar  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.230 $ 20.230
50221202
Cereales en barra19CajaBarra de cereal 100g aprox. Caja 8 unidades  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910
50192301
Postres preparados150UnidadCompota 90 g aprox.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50201713
Bolsitas de te5Cajacajas de te negro (100 unidades x caja) Entrega en Punta Arenas   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Total Neto $ 535.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.753
TOTAL OC $ 637.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.