Orden de Compra. Nº1485-79-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-62-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485-79-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-62-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Facturación Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
Comuna Los Angeles
Impuesto 32742,13
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121531
Borradores rosas de lápiz1Unidad no definidaSe requiere comprar materiales de librería contexto encierro Escuela David Fernández - Yumbel. Según Requerimientos adjuntos  $ 172.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.327 $ 172.327
Total Neto $ 172.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.742
TOTAL OC $ 205.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.887.596-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto