|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1691-1240-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1691-659-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.280-6 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
712849,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
|
|
R.U.T. |
96.540.690-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41115808
| Accesorios o suministros de analizadores químicos | 2 | Unidad no definida | QFT-PLUS TUBES (50 X TB1/TB2/NIL/MIT) 622526
2200334 | oc:102631 |
$ 1.100.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200.800
|
$ 2.200.800
|
41115808
| Accesorios o suministros de analizadores químicos | 2 | Unidad no definida | QFT-PLUS 2 PLATE KIT ELISA (622120)
2200333 | |
$ 775.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.551.040
|
$ 1.551.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.751.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 712.850
|
|
$ 4.464.690
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.