1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5865-194-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5865-94-COT24, SERVICIO DE COFFEE BREAK, JORNADAS DE DIVULGACION COIENTIFICA, O/C 2024110621 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
76836 |
Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
Proveedor |
Banqueteria BP |
Razón Social |
PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO
|
R.U.T. |
12.211.250-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Banqueteria BP |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 120 | Unidad | 2 Servicio de coffe-break para un total de 120 personas | 2 Servicio de coffe-break para un total de 120 personas |
$ 3.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 404.400
|
$ 404.400
|
|
Total Neto
|
$ 404.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 76.836
|
$ 481.236
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.