Orden de Compra. Nº
1057420-329-SE25
"
CS- MATERIALES DE OFICINA- ITEM 22.04.001 HFCH 41001 (csg)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-329-SE25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE OFICINA- ITEM 22.04.001 HFCH 41001 (csg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
por error en montos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 856
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
291774,3645
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101609
Ornamentos y decoraciones
15
Bolsa
GLOBOS LISO N°9 COLORES 50 UNIDADES BALLOONS
GLOBOS LISO N°9 COLORES 50 UNIDADES BALLOONS
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.365
$ 28.361
14111606
Papel artístico o papel Kraft
5
Unidad
OPALINA CARTA GOFRADA 200 GRS MILKY
OPALINA CARTA GOFRADA 200 GRS MILKY
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.505
$ 60.504
14111610
Cartulina
38
Unidad
BLOCK CARTULINA COLOR TORRE 18HJ
BLOCK CARTULINA COLOR TORRE 18HJ
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.112
$ 73.126
14121812
Papel fotográfico
60
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO A4 20HJS AUTOADHESIVO
PAPEL FOTOGRAFICO A4 20HJS AUTOADHESIVO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.180
$ 201.176
14121812
Papel fotográfico
30
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO A4 20HJS BRILLANTE
PAPEL FOTOGRAFICO A4 20HJS BRILLANTE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.590
$ 100.588
14111509
Artículos de papelería
300
Unidad
LAMINA IMAN 20X30CM 0.3MM NILSA
LAMINA IMAN 20X30CM 0.3MM NILSA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.200
$ 451.260
60121124
Papel kraft
36
Unidad
PAPEL KRAFT 60GRS 80X110
PAPEL KRAFT 60GRS 80X110
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
270
Unidad
BARRA SILICONA TRANSPARENTE
BARRA SILICONA TRANSPARENTE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.360
$ 45.376
24112404
Caja
1
Unidad
CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CON TAPA 45 LITROS
CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CON TAPA 45 LITROS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 50MM X 40 MTS APROX
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 50MM X 40 MTS APROX
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44102001
Lámina para plastificar
650
Unidad
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.350
$ 207.350
44102001
Lámina para plastificar
450
Unidad
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.700
$ 128.700
60121604
Accesorios de material de estudio
25
Unidad
TACO ADHESIVO 76MM X 76MM
TACO ADHESIVO 76MM X 76MM
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.750
$ 34.750
60123001
Figuras de goma Eva
35
Unidad
GOMA EVA PAQUETE
GOMA EVA PAQUETE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.760
$ 46.760
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40 GR
PEGAMENTO EN BARRA 40 GR
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
30
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
30
Unidad
PLUMON PIZARRA ROJO
PLUMON PIZARRA ROJO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS GRANDES
TIJERAS GRANDES
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
14111610
Cartulina
38
Pliego
CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGO
CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.464
$ 12.454
Total Neto
$ 1.535.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 291.774
TOTAL OC
$ 1.827.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.