Orden de Compra. Nº2713-1491-SE24 "DAOMA PMU, ADQUISICION HERRAMIENTAS, PROYECTO VILLA MAÑIHUALES, FOLIO 81, LICITACION 2713-307-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-1491-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DAOMA PMU, ADQUISICION HERRAMIENTAS, PROYECTO VILLA MAÑIHUALES, FOLIO 81, LICITACION 2713-307-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-307-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.099.106 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna *
Impuesto 468349,36122
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR CLAUDIO
Razón Social COMBUSTIBLES VICTOR VILLEGAS EMPRESA INDIVIDUAL D
R.U.T. 76.572.068-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO REPOSICION ACERAS CALLE EUSEBIO IBAR VILLA MAÑIHUALES, FOLIO 81, SEGUN DETALLE: 101 KG CLAVO CORRIENTE 3” 79 KG CLAVO CORRIENTE 4” 18 UNIDAD PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 15 mm 04 UNIDAD PLANCHA OSB 9.5 mm 10 KG CLAVO YESO CARTÓN 1 5/8” 12 UNIDAD PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x851x3660 mm 20 UNIDAD PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x351x3000 mm 03 UNIDAD PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE ONDULADO 0.7x810x3660 mm 10 KG CLAVO PARA TECHO 2 ½” 02 PAR BISAGRAS 3” 01 UNIDAD PICAPORTE PORTON REJA 5/8”x 500 mm 01 UNIDAD PUERTA TERCIADO 0.80x 2 mts 48 UNIDAD LIQUIDO LIMPIADOR PARA BAÑOS (DE 1 LITRO) 01 KG CLAVO TERRANO 1” 45 KG CLAVO CORRIENTE 2 ½” 01 UNIDAD MALLA RACHEL COLOR NEGRO 20 UNIDAD HUINCHA AISLADORA COLOR ROJO 10 UNIDAD SPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDE 01 UNIDAD DESMOLDANTE SIKAFORM METAL 99 TINETA 16 lts 01 UNIDAD DESMOLDANTE MADERA TINETA 16 lts 02 GALON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO 02 GALON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO 02 GALON ESMALTE SINTETICO PARA ACERO COLOR NEGRO MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 2.464.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464.997 $ 2.464.997
Total Neto $ 2.464.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.349
TOTAL OC $ 2.933.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.