Orden de Compra. Nº4282-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-49-COT25. "Reparaciones Eléctricas San José" (Subv. Mantenimiento) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-49-COT25. "Reparaciones Eléctricas San José" (Subv. Mantenimiento)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Catemu
Impuesto 117895
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA
Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA
R.U.T. 77.127.614-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121203
Conductos eléctricos4UnidadSuministro e instalación de equipo led 2x18 120 cm luz fría estanco.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39101701
Tubos fluorescentes13UnidadConversión de equipos fluorescentes a Led.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
39121311
Accesorios eléctricos80UnidadSuministro e instalación de Tubos led 18 watts 120cm vidrio, luz fría.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadSuministro e instalación de Enchufe Triple  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 620.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.895
TOTAL OC $ 738.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.