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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3661-270-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°193 SEGURIDAD PUBLICA, 21-03-2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3661-40-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
185535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S3MS |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.211.519-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S3MS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161509
| Badén reductor de velocidad (lomo de toro) | 30 | Unidad no definida | BARRA CONECTORA | BARRA CONECTORA |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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46171606
| Sirenas | 15 | Unidad no definida | BARRERA PLASTICA | BARRERA PLASTICA |
$ 41.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 616.500
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$ 616.500
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Total Neto
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$ 976.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.535
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$ 1.162.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.