Orden de Compra. Nº4036-733-SE24 "Adquisición de Insumos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-733-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.005-3/22.01.001.009 /22.12.999.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 104734,65
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMACEN JUANICHE
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE
R.U.T. 6.931.252-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMACEN JUANICHE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Global****SENDA PREVIENE 190 colaciones 50 aguas 1/2 s/g 6 bolsas de calugas surtidas 15 jugos de litro y medio 30 paquetes de galletas surtida 20 mix de frutos secos 1 caja de té en bolsitas (100) 1 caja de té de sabores (variedad 20 bolsas) 3 kilos de azúcar 2 endulzantes 2 café (170 gramos frasco) 1 paquete de cucharas plásticas (100 unidades) 4 paquete de vasos de plumavit (100 unidades) 15 aguas de litro y medio 10 yogurt en bolsa de litro 4 cajas de cereales grande 4 cajas de granola 10 bolsas de pan de molde 100 láminas de queso 100 láminas de jamón 100 vasos plásticos de yogurt ****DIDECO 180 yogurts batidos ****SOCIAL 1 quintal de harina 6 cajas de leche liquida  $ 551.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.235 $ 551.235
Total Neto $ 551.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.735
TOTAL OC $ 655.970