1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
758-758-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 19010 RENOVACIÓN CTTO ASEO ATACAMA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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758-53-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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R.U.T. |
60.509.001-k |
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5221200 |
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Santa Bruna SpA |
Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA BRUNA SP
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R.U.T. |
76.879.548-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Santa Bruna SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Mes | Los servicios se ejecutarán con una (1) trabajadora de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y los viernes de 08:30 horas a 16:30 horas, exceptuando los feriados, uniformada con sus EPP para prevenir los riesgos con ocasión del trabajo. Este servicio incluye los insumos y equipos de aseo que se requieren para un adecuado servicio, se incluyen las toallas de papel y papel higiénicos. | Renovación servicio de aseo de las dependencias de SENAPRED Atacama |
$ 1.145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.480.000
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$ 27.480.000
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Total Neto
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$ 27.480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.221.200
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$ 32.701.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.