1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2986-3747-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
2986-3744-SE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2986-13-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
R.U.T. |
69.200.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
R.U.T. |
69.200.600-3 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº 162 |
Comuna |
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Impuesto |
8255,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº 162 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
Razón Social |
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
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R.U.T. |
78.753.520-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 5 | Unidad | ALARGADOR 5 POS 3 MTS MEC | ALARGADOR 5 POS 3 MTS MEC |
$ 8.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.450
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$ 43.450
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Total Neto
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$ 43.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.256
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$ 51.706
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.