1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4174-379-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4174-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
|
R.U.T. |
69.140.100-6 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 698 |
Comuna |
Quirihue
|
Impuesto |
20219,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 698 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jorge Redlich |
Razón Social |
JORGE ESTEBAN REDLICH MARDONES SPA
|
R.U.T. |
76.911.796-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Jorge Redlich |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162704
| Puntas de rodillo | 1 | Unidad | rodillo lanilla 5 | |
$ 3.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.689
|
$ 3.689
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | brocha 4 | |
$ 3.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.185
|
$ 3.185
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 1 | Unidad | | |
$ 2.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.092
|
$ 2.092
|
60121251
| Pintura al agua | 2 | Global | Marmolina blanca | |
$ 33.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.210
|
$ 67.210
|
60121251
| Pintura al agua | 2 | Global | Galón de sellante acrílico | |
$ 15.120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.240
|
$ 30.240
|
|
Total Neto
|
$ 106.416
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 20.219
|
$ 126.635
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.