Orden de Compra. Nº4315-244-AG24 "MATERIAL PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS LICEO BICENTENARIO CUREPTO/PROV.762/1906/2024 /A.Mcompra ágil: 4315-89-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-244-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS LICEO BICENTENARIO CUREPTO/PROV.762/1906/2024 /A.Mcompra ágil: 4315-89-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 155567,44
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz
Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
R.U.T. 5.980.010-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadMATERIALES PARA REPARACIONES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DOCUMENTO ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON VALORES UNITARIOS. DESPACHO AL ESTABLECIMIENTO.   $ 818.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.776 $ 818.776
Total Neto $ 818.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.567
TOTAL OC $ 974.343


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto