Orden de Compra. Nº3175-40-AG25 "Adquisición de víveres Capitanía de Puerto de Huasco Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3175-42-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3175-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de víveres Capitanía de Puerto de Huasco Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3175-42-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Facturación CONCHERÍA N° 104, HUASCO
Comuna Huasco
Impuesto 25175
Dirección de Envío de la Factura CONCHERÍA N° 104, HUASCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral60Unidadagua mineral sin gas 500 ml.  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
50221202
Cereales en barra60Unidadbarra de cereal individual .  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Unidadgalletas de 115 o 126 gramos.  $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.490 $ 42.490
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Unidadgalletón 40 gramos.  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.410 $ 32.410
50202304
Jugos y néctar envasados60Unidadjugo en caja 200 ml  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
Total Neto $ 132.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.175
TOTAL OC $ 157.675


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.099.760-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.