Orden de Compra. Nº928-108-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-74-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 928-108-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-74-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 243200
Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTUB
Razón Social INTUB SPA
R.U.T. 77.769.343-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTUB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121502
Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos1UnidadSERVICIO UNICO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA LIMPIEZA DE CAMARAS DE REJAS Y CAMARS DE BOMBAS PEAS EN RECINTOS: DEPORTE RAQUETAS PISO-2, POLIDEPORTIVO NIVEL PISOS, HOCKEY CESPED A NIVEL PISOS, DEPORTES CONTACTO NIVEL 1 ACCESIBLE, VARILLADO E HIDROJET EN CAMARA COLISEO CENTRAL, SE REQUIERE LA LIMPIEZA Y APLICACION DE AMONIO CUATERNARIO CAMION DEBE TENER KIT DE BOMBA VACIO Y SISTEMA HIDROJET  $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
Total Neto $ 1.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.200
TOTAL OC $ 1.523.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.769.343-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.