1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3250-587-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MARITGOBPMO - MATERIALES PARA MANTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA REPARTICION. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
61.102.046-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
61.102.046-5 |
Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
189361,41 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-11-2024 |
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Proveedor |
JUAN |
Razón Social |
CARMEN GLORIA IGOR URIBE
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R.U.T. |
9.780.511-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23171504
| Sopletes | 1 | Unidad | LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (34 ITEMS ADJUNTA EN BASES TECNICAS) | LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (34 ITEMS ADJUNTA EN BASES TECNICAS) |
$ 996.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 996.639
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$ 996.639
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Total Neto
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$ 996.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.361
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$ 1.186.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.