Orden de Compra. Nº2659-171-AG25 "PTR N°200. AG. ID: 2659-142-COT25. - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMA -"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-171-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°200. AG. ID: 2659-142-COT25. - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMA -
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-171 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 222186
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BlueShop
Razón Social COMERCIAL BLUESHOP SPA
R.U.T. 77.219.531-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BlueShop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161527
Kits de reparación de filtros30UnidadFILTROS 60X60X5 CM. METALICOS. VER BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
31151905
Correas de caucho6UnidadCORREAS DE 9.5 X 1175  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
31151905
Correas de caucho6UnidadCORREAS 9.5 XX 1125  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
31151905
Correas de caucho6UnidadCORREAS 9.5 X 1300  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 1.169.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.186
TOTAL OC $ 1.391.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.