1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2659-171-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PTR N°200. AG. ID: 2659-142-COT25. - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMA - |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
222186 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
BlueShop |
Razón Social |
COMERCIAL BLUESHOP SPA
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R.U.T. |
77.219.531-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BlueShop |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161527
| Kits de reparación de filtros | 30 | Unidad | FILTROS 60X60X5 CM. METALICOS.
VER BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 930.000
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$ 930.000
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31151905
| Correas de caucho | 6 | Unidad | CORREAS DE 9.5 X 1175 | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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31151905
| Correas de caucho | 6 | Unidad | CORREAS 9.5 XX 1125 | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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31151905
| Correas de caucho | 6 | Unidad | CORREAS 9.5 X 1300 | |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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Total Neto
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$ 1.169.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.186
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$ 1.391.586
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.