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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1954-43-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Catering Coffee Break Jornada Prevención de incendios Chicureo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Norte
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R.U.T. |
61.944.900-2 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
78850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUTIVA CATERING |
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Razón Social |
INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.692.984-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUTIVA CATERING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | El servicio debe contener a lo menos lo que se detalla a continuación:
- Café de grano.
- Variedades de té.
- Azúcar y endulzante.
- Leche descremada con y sin lactosa.
- Jugo de fruta natural
- Agua saborizada
- Tapadito de hoja jamón- queso (3 por persona)
- Tapadito mini frica ave-pimiento o ave-palta (3 por persona)
- Bocaditos dulces, brownie, alfajor, profiteroles, facturas, etc (2 por persona)
- Galletas finas (3 por persona)
REVISAR DETALLE ADJUNTO | |
$ 415.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 415.000
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$ 415.000
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Total Neto
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$ 415.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.850
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$ 493.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.