Orden de Compra. Nº
3635-263-SE24
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SERVICIO TRANSPORTE JARDIN PELEQUEN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3635-263-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO TRANSPORTE JARDIN PELEQUEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3635-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T.
69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O´Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T.
69.081.500-1
Dirección de Facturación
Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
Comuna
Malloa
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALTOS DEL PUERTO
Razón Social
LUIS EDUARDO TRIGO FREDES
R.U.T.
8.175.284-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALTOS DEL PUERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "LOS CARIÑOSITOS DE PELEQUÉN", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
Total Neto
$ 700.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 700.000
Justificación de exención de impuesto