1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028871-924-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
P02_449_MTTO._MAT. FERRETERIA_NOVIEMBRE 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
9675,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-11-2024 |
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Proveedor |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA |
Razón Social |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
83.716.300-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181504
| Lavamanos | 3 | Unidad | LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO, FRIO-CALIENTE, ADJUNTAR FOTOS. LICEO JOSÉ SANTOS OSSA | LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO, FRIO-CALIENTE, ADJUNTAR FOTOS. |
$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.126
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$ 45.126
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39121419
| Conexiones flexibles | 3 | Par | flexibles HI X HI de 30 cm de largo/ Hi hilo interior. LICEO JOSÉ SANTOS OSSA | flexibles HI X HI de 30 cm de largo/ Hi hilo interior. |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.799
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$ 5.799
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Total Neto
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$ 50.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.676
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$ 60.601
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.