1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1315526-28-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1315526-34-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
|
R.U.T. |
65.086.019-5 |
Dirección de Facturación |
Coronel Souper 4844 |
Comuna |
Estación Central
|
Impuesto |
261250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Souper 4844 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-05-2024 |
|
Proveedor |
Katherine |
Razón Social |
PAOLA JACQUELINE GONZÁLEZ HENRÍQUEZ
|
R.U.T. |
10.732.079-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Katherine |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101602
| Servicios de fiestas en carpas | 1 | Unidad no definida | Se requiere la contratación de servicio de cortinaje, de acuerdo a especificaciones técnicas indicadas en el anexo adjunto. | Servicio de cortinaje
|
$ 1.375.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.375.000
|
$ 1.375.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.375.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 261.250
|
$ 1.636.250
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.