1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
705829-9-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO OFICINA - UCH 21991 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VAA - UGPA Unidad de Gestión de Proy Académicos |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
395124 |
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RIMO SPA |
Razón Social |
RIMO SPA
|
R.U.T. |
77.903.721-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
RIMO SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 4 | Unidad | adquisición e instalación de sillas ergonómicas color negro.
Ergohuman Elite 2 o equivalente técnico. | |
$ 519.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.079.600
|
$ 2.079.600
|
|
Total Neto
|
$ 2.079.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 395.124
|
$ 2.474.724
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.